一、单位概况
(一)主要职能
1.拟订在区会展中心、体育中心举办的各类活动计划并组织实施,开展会展业发展相关问题的研究。
2. 负责编制全区年度政府性重大赛会活动计划,制定重大赛会活动总体工作方案并协调实施。
3.负责柯桥区会展业的管理服务工作,负责在会展中心、体育中心举办的重大展会、赛事活动的场地保障工作。
4.负责其他专业性展会、会议和赛事等活动的引进工作。
5.负责春秋两季纺博会的具体办展工作,拓展其他专业性展会。
6.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位机构设置情况
从预算单位构成看,区会展中心预算只包括绍兴市柯桥区会展业发展中心(挂绍兴市柯桥区国际赛会服务中心、绍兴市柯桥区中国轻纺城体育中心牌子)本级预算。
二、2023年区会展中心预算安排情况说明
(一)关于区会展中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,区会展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出、住房保障支出。区会展中心2023年收支总预算483.49万元。
(二)关于区会展中心2023年收入预算情况说明
区会展中心2023年收入预算483.49万元,比上年执行数减少2449.95万元,下降83.52%,主要是亚运会相关经费由亚筹办统一筹划。
其中:上年结转0.00万元,占0.00%;一般公共预算拨款收入483.49万元,占100.00%;政府性基金收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%;专户资金0.00万元,占0.00%;事业收入(不含专户资金)0.00万元,占0.00%;事业单位经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;用事业基金弥补收支差额0.00万元,占0.00%。
(三)关于区会展中心2023年支出预算情况说明
区会展中心2023年支出预算483.49万元,比上年执行数减少2449.95万元,下降83.52%,主要是亚运会相关经费由亚筹办统一筹划。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出287.86万元、社会保障和就业支出25.76万元、卫生健康支出16.32万元、其他支出117.20万元、住房保障支出36.35万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出333.66万元,占69.01%;日常公用支出32.63万元,占6.75%;项目支出117.20万元,占24.24%;事业单位经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%。
结转下年0.00万元。
(四)关于区会展中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
区会展中心2023年财政拨款收支总预算483.49万元。收入包括:一般公共预算483.49元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元;支出包括:一般公共服务支出287.86万元、社会保障和就业支出25.76万元、卫生健康支出16.32万元、其他支出117.20万元、住房保障支出36.35万元。
(五)关于区会展中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
区会展中心2023年一般公共预算当年拨款483.49万元,比上年执行数减少2449.95万元,下降83.52%,主要是亚运会相关经费由亚筹办统一筹划。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出(类)支出287.86万元,占59.54%;社会保障和就业支出(类)25.76万元,占5.33%;卫生健康支出(类)16.32万元,占3.37%;其他支出(类)117.20万元,占24.24%;住房保障支出(类)36.35万元,占7.52%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)287.86万元,主要用于人员经费支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.17万元,主要用于人员养老保险费支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.59万元,主要用于人员职业年金费用支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.32万元,主要用于人员医疗费用支出。
(7)其他支出(类)其他(款)其他支出(项)117.20万元,主要用于办公用房租金、结对帮扶资金、本级宣传营销、“丝路柯桥·直播全球”绍兴柯桥国际纺博会海外云商展、轻纺城面料上下游产业链对接会支出。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.35万元,主要用于人员住房公积金费用支出。
(六)关于区会展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
区会展中心2023年一般公共预算基本支出366.29万元,其中:
人员经费333.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
公用经费32.63万元,主要包括:办公费、物业管理费、工会经费、福利费。
(七)关于区会展中心2023年政府性基金预算支出情况说明
区会展中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于区会展中心2023年国有资本经营预算支出情况说明
区会展中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)关于区会展中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
区会展中心2023年“三公”经费预算数为0.00万元,比上年执行数减少0.25万元,下降100.00%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2023年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,比上年执行数增长0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算0.00万元,比上年执行数下降100.00%。减少的主要原因是亚运会相关经费由亚筹办统一筹划。
3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,比上年执行数增长0.00%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0.00辆公务用车,比上年执行数增长0.00%;公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,比上年执行数增长0.00%。
(十)其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年区会展中心政府采购预算总额99.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算99.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,区会展中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2023年单位预算安排购置车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。
4.预算绩效情况说明。
2023年区会展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款117.20万元,一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政单位当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。